2022-07-20 11:46:06 来源:吉格考试网
2022年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题07月20日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过中级审计师每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
单选题
1、审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为( )。
答 案:A
解 析: 数据清理——对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作,使之规范化的过程。
2、绩效审计中,审计人员按照确定被审计单位或审计项目的绩效是否超过了成本的方法是()
答 案:B
解 析:成本绩效分析法:确定被审计单位或审计项目的绩效是否超过了成本
3、下列有关详查法的表述中,正确的是( )
答 案:C
解 析:选项详查法不同于全部审计,详查法是一种审计方法,它相对于抽查法而言。全部审计是审计的一种类别,是按审计范围大小的不同对审计进行的具体分类,它相对于局部审计而言。选项 B,详查法一般适用于经济业务比较简单的被审计单位。内部控制比较薄弱的被审计单位,以及可能存在重大违反财经法纪行为的被审计单位,可考虑采用详查法。局部审计的特点是范围小,审查重点突出,针对性强,省时省力,审计成本较低,但审计覆盖面有限,较容易遗漏问题。
4、下列审计证据中,属于亲历证据的是:
答 案:D
解 析:AC选项为外部证据,B选项为内部证据。
5、员工素质属于内部控制要素中的( )。
答 案:C
解 析:控制环境是指对企业设置和实施内部控制有重大影响的因素的统称,它的内容主要包括:①管理层的观念和经营风格;②组织结构;③董事会及其所属审计委员会;④责权配置;⑤员工的素质;⑥人力资源制度;⑦外部影响。
多选题
1、对内部控制进行初步评价的内容有()
答 案:AC
解 析:审计人员在完成了对内部控制的调查了解之后,要对内部控制做出初步评价,以确定相应的审计应对措施。这些应对措施包括:①评估对内部控制的依赖程度;②确定是否及如何测试相关内部控制的有效性。初步评价的内容包括健全性和合理性两个方面
2、下列关于产品责任保险的说法正确的有( )。
答 案:ABD
解 析:产品责任保险承保的产品责任,是以产品为具体指向物,以产品可能造成的对他人的财产损害或人身伤害为具体承保风险,以制造或能够影响产品责任事故发生的有关各方为被保险人的一种责任保险。
3、下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
答 案:ABCE
解 析:货币资金内部控制测评:1.调查了解货币资金内部控制;2.抽查收款凭证;3.抽验付款凭证;4.抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;5.抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;6.查阅制度---职责分工;7.检查货币资金收付凭证的管理情况;8.评价货币资金业务内部控制。
4、计人员下列与存货监盘有关的做法中,恰当的有( )
答 案:ABCD
解 析:存货进行截止期测试的目标是审查正确的入账时间正确性。监盘的目的是确定被审计单位以实物形态存在的资产是否真实存在。
5、世界各国对于内部审计机构的设置,根据其所隶属企业领导的层次不同,可分为()。
答 案:BCDE
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