2022年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题07月11日

2022-07-11 11:16:46 来源:吉格考试网

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2022年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题07月11日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过中级审计师每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、下列各项中,不属于应收票据贴现审查内容的是()

  • A:票据贴现款项是否及时足额入账
  • B:票据贴现金额计算是否正确
  • C:已贴现票据到期发生拒付是否及时做出账务处理
  • D:票据登记簿是否由专人保管

答 案:D

2、下列各项中属于审计机关审计处罚措施的有()

  • A:没收违法所得
  • B:责令限期缴纳应当上缴的款项
  • C:责令限期退还被侵占的国有资产
  • D:责令按照国家统一的会计制度进行处理

答 案:A

解 析:对被审计单位违反国家规定的财务收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取处理措施,并可以依法给予处罚。审计处罚的种类包括:①警告、通报批评;②罚款;③没收违法所得;④依法采取的其他处罚措施。BCD三项属于对本级各部门(含直属单位)和下级政府的处理措施

3、审计组的审计报告送达被审计对象征求意见后,被审计对象提交书面意见的时限是接到审计报告之日起()。

  • A:5日内
  • B:10日内
  • C:15日内
  • D:30日内

答 案:B

4、在效益审计中,将被审计单位的管理与管理先进的同类单位相比,并借鉴其实践经验的评价方法是()

  • A:标杆法
  • B:评分法
  • C:目标成果法
  • D:目标评价法

答 案:A

5、下列有关审计准则的表述中,正确的是(  )。

  • A:审计准则是审计人员在实施审计过程中必须遵守的行为规范
  • B:审计准则是审计人员为证明审计事项而收集的证明材料
  • C:审计准则是衡量和评价审计事项是非优劣的标准
  • D:审计准则是审计机关进行处理处罚的唯一依据

答 案:A

解 析:根据审计准则定义判断。选项A,审计证据是审计人员为证明审计事项而收集的证明材料;选项C,审计标准是衡量和评价审计事项是非优劣的标准;选项D,审计准则并不是处罚的依据。

多选题

1、下列支出,应当计入产品成本的有()

  • A:制造费用
  • B:生产人员的工资及福利费
  • C:违约金
  • D:没收财物损失
  • E:购置固定资产的资本性支出

答 案:AB

2、以下情况可能表明被审计单位的销售收入虚增( )。

  • A:将委托他人销售的商品记录为实现收入。
  • B:发送在产品确认为收入。
  • C:顾客需要或同意发货之前发送产品。
  • D:向没有下订单的顾客发货。
  • E:被审计单位将商品发出,收到货款并满足收入确认条件后,不确认收入,作为负债挂账或转入本单位以外的其他账户。

答 案:ABCD

解 析:虚增收入常见的情况有:1.确认从未发生送货的收入;2.将委托他人销售的商品记录为实现收入;3.发生在会计期间以后的销售提早确认;4.发送在产品确认为收入;5.在顾客需要或同意发货之前发送产品。6.虚构发票;7.向没有下订单的顾客发货;8.发送货物的数量多于顾客订购的数量。9.把发送给本企业仓库的货物记录为销售。10.商品退回不及时记录

3、下列各项中,属于固定资产业务内部控制测评程序的有( )。

  • A:验证固定资产的退废手续
  • B:验证固定资产的新增手续
  • C:审查固定资产的计价方法
  • D:查验固定资产的所有权
  • E:检查固定资产账、卡的设置情况

答 案:ABE

解 析:选项C和D属于实质性程序。

4、下列关于审计取证模式的表述,正确的有( )。

  • A:账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查
  • B:制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果
  • C:运用制度基础审计模式需要采用抽查方法
  • D:风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价
  • E:账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

答 案:ACD

解 析:选项B,制度基础审计是从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果最终形成审计意见和结论。选项E,无论哪种审计模式都存在审计风险。

5、在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。

  • A:发送货物与登记销售收入
  • B:发送货物与开具发票
  • C:接收客户订单与填制销货单
  • D:批准坏账与收取货款
  • E:收取货款与登记应收账款

答 案:ABDE

解 析:考察对销售与收款循环内部控制的理解。根据内部控制职责分工控制的要求,选项A、B、D、E所述内容应当相互独立。

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