2023年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题01月07日

2023-01-07 12:14:47 来源:吉格考试网

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2023年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题01月07日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过中级审计师每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、下列关于社会审计与国家审计、内部审计关系的表述中,正确的是()

  • A:社会审计和国家审计的目标相同,都是针对单位的财政收支或者财务收支的真实、合法和效益依法进行的审计
  • B:社会审计和国家审计的准则相同,都是国家审计准则
  • C:内部审计采用定期或不定期的审计,社会审计通常是定期审计
  • D:社会审计必须利用内部审计的工作

答 案:C

解 析:注册会计师审计和政府审计的目标不相同,注册会计师审计是对财务报表是否按照适用的财务报告编制基础进行的审计,选项A错误;注册会计师审计是注册会计师依据《中华人民共和国注册会计师法》和中国注册会计师审计准则进行的审计,选项B错误;注册会计师在审计工作中应当了解内部审计工作,但是不一定利用内部审计的工作,选项D错误

2、按照审计法的规定,我国国家审计的法律责任包括( )

  • A:行政责任和民事责任
  • B:行政责任和刑事责任
  • C:刑事责任和民事责任
  • D:行政责任、刑事责任和民事责任

答 案:B

3、下列有关审计证据的表述中,错误的是()

  • A:审计证据是形成审计意见的基础
  • B:审计证据是评价审计事项的事实依据
  • C:获取更多的审计证据可以弥补其质量上的缺陷
  • D:审计证据质量越高,需要的审计证据数量可能越少

答 案:C

解 析:审计证据的数量不能称补质量上的缺陷。

4、注册会计师只有加入()才能执业

  • A:会计师事务所
  • B:审计署
  • C:内部审计机构
  • D:检察院

答 案:A

解 析:注册会计师只有加入会计师事务所才能执业

5、下列各项中,应该选作审计标准的是()

  • A:审计事项发生时有效的规章制度
  • B:审计事项实施时有效的规章制度
  • C:现行的规章制度
  • D:即将执行的规章制度

答 案:A

解 析:在选用审计标准时,应当考虑的是在审计事项发生时有效的规章制度

多选题

1、以下各项中,通常应当纳入实质性程序重点的有()

  • A:缺少内部控制的重要业务领域
  • B:内部控制设置健全、运行有效的业务领域
  • C:内部控制没有发挥作用的领域
  • D:内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
  • E:内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域

答 案:ACD

解 析:确定实质性程序重点领域时应考虑的方面包括:①缺少内部控制的重要业务领域;②内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域;③内部控制没有发挥作用的领域。B项,若内控健全且运行有效,审计人员可以较多地依赖、利用内部控制,并相应减少实质性程序的数量和范畴;E项,对于内部控制设置过于复杂、控制成本过高的领域,应实施内控测试

2、社会审计的特点是()。

  • A:独立性
  • B:委托性
  • C:强制性
  • D:有偿性
  • E:综合性

答 案:ABD

3、国家审计的审计程序的阶段包括()。

  • A:制定审计项目计划阶段
  • B:审计计划阶段
  • C:审计实施阶段
  • D:审计报告阶段
  • E:审计审查阶段

答 案:BCD

解 析:国家审计是指由国家审计机关所实施的审计。根据《中华人民共和国审计法》规定,我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。国家审计程序通常包括审计计划、审计实施和审计报告三个阶段。

4、下列有关信息技术对内部控制影响的说法中,正确的有()

  • A:信息技术对内部控制没影响
  • B:信息技术给内部控制带来了积极影响和特定风险
  • C:人为干预或绕过自动控制是信息技术条件下内部控制风险表现之一
  • D:信息技术使内部控制更加有效
  • E:审计人员在审计过程中必须评估信息技术对内部控制的影响

答 案:BCDE

解 析:随着现代信息技术的飞速发展,传统的人工控制越来越多地被自动控制所取代。被审计单位采用信息系统处理业务,能够有效处理大流量交易和数据,不仅提高了信息的及时性、准确性,使信息获取变得更加便捷,而且提高了管理层对于业务活动和经营管理的监督能力。信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险。A项,信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度。如果被审计单位完全采用人工控制,则信息技术对内部控制没有影响,否则,信息技术对内控控制会产生影响

5、下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:

  • A:定期核对检查
  • B:严格职责分工
  • C:控制坐支规模
  • D:严格财产实物控制
  • E:严格授权批准

答 案:ABDE

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