2022年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题11月17日

2022-11-17 12:27:08 来源:吉格考试网

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2022年中级审计师《审计理论与实务》每日一练试题11月17日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过中级审计师每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。

单选题

1、根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是( )。  

  • A:审计组成员  
  • B:审计机关  
  • C:审计组组长  
  • D:审计机关负责人  

答 案:D

解 析:审计机关负责人对审计项目实施结果承担最终责任。  

2、以下支出中,不应当计入营业外支出的是()

  • A:债务重组损失
  • B:非常损失
  • C:公益性捐赠支出
  • D:非流动资产处置损失

答 案:D

解 析:非流动资产处置损失在利润表“资产处置损益”中单独列示

3、下列样本选择方法中,不符合随机原则的有()

  • A:简单随机选样法
  • B:系统选样法
  • C:等距选样法
  • D:判断选样法

答 案:D

4、下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是:

  • A:批准坏账与记账相互独立
  • B:开具发票与记账相互独立
  • C:收取货款与记账相互独立
  • D:批准销售退回与记账相互独立

答 案:B

解 析:开具发票与记账可以是同一人,其相互独立不能防止贪污货款。

5、下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是()

  • A:控制环境
  • B:风险评估
  • C:控制活动
  • D:风险应对

答 案:D

解 析:国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解:相关内部控制及其执行情况;(控制环境;风险评估;控制活动;信息与沟通;对控制的监督)

多选题

1、审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括()

  • A:询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经过复核人恰当复核
  • B:询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单
  • C:询问复核人复核供应商数据变更请求的过程,抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认
  • D:询问复核人对例外报告的检查过程,确认发现的问题是否及时得到跟进处理
  • E:将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动原因

答 案:ABCD

2、下列属于国家审计报告阶段应做的工作有()

  • A:编制审计工作底稿
  • B:对财务报表各项目实施实质性审查
  • C:签发审计报告和审计决定
  • D:公布审计结果
  • E:检查审计整改情况

答 案:CDE

解 析:编制审计工作底稿和对财务报表各项目实施实质性程序属于社会审计的审计实施阶段工作

3、审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以来控制抽样风险的有:

  • A:保证总体的完整性
  • B:科学设计取证方法
  • C:正确选用抽样方法
  • D:准确理解审计证据
  • E:扩大样本规模

答 案:ABCDE

解 析:可以来控制抽样的有保证总体的完整性、科学设计取证方法、正确选用抽样方法、 准确理解审计证据、扩大样本规模。

4、下列职责中,应当相互分离的职责有:

  • A:原材料的采购与保管
  • B:原材料的保管与盘点
  • C:产成品的生产与验收
  • D:生产计划的制定与审批
  • E:原材料的保管与发出

答 案:ABCD

解 析:职责分工:(1)采购部门与验收、保管部门相互独立。(2)存储部门与生产或使用部门相互独立。(3)生产计划的制订与审批相互独立。(4)产成品生产与检验相互独立。(5)存货的保管与会计记录相互独立。(6)存货盘点由独立于保管人员之外的其他部门人员定期进行,保证盘点真实性。

5、下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()

  • A:审阅被审计单位货币资金相关制度规定
  • B:抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员
  • C:检查货币资金收付凭证的管理情况
  • D:向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
  • E:使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

答 案:ABC

解 析:调查了解货币资金内部控制;抽查收款凭证;抽验付款凭证;抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;查阅制度---职责分工;检查货币资金收付凭证的管理情况;评价货币资金业务内部控制

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