考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1029
试卷答案:有
试卷介绍: 2023年中级审计师每日一练《审计理论与实务》1月28日专为备考2023年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A审计效率
B审计效果
C审计结果
D审计质量
A被审计单位内部控制有效时生成的内部证据比内部控制薄弱时生成的内部证据更可靠
B从原件获取的证据比从复印件及传真件获取的证据更可靠
C文件形式的审计证据比口头方式的审计证据更可靠
D被审计单位提供的审计证据比从被审计单位外部取得的证据更可靠
A真实性、公允性和合法性
B公允性、合法性和完整性
C完整性、合法性和效益性
D真实性、合法性和效益性
A审查主营业务收入明细账并与总账核对
B审查应收账款明细账并与总账核对
C审查发运单并追查至主营业务收入明细账
D审查银行存款日记账并与总账核对
A总体项目差异
B总体容量
C审计结论的可靠性程度
D审计结论的精确限度
A会计系统
B信息系统
C传导机制
D内部审计
E业务授权
A法院
B本级人民政府
C上一级审计机关
D检察院
E财政部
A建立风险基金制度,办理职业保险
B加强审计质量制度,严格执行审计准则
C签订业务约定书,取得管理当局说明书
D加强对审计人员的职业培训和继续教育
E聘请法律顾问,及时商洽可能发生的法律责任问题
A加强预算管理的意见
B被审计单位的反馈意见
C被审计单位的整改情况
D对本级预算执行情况的总体评价
E本级预算执行中存在的主要问题
A我国内部审计准则由基本准则、职业道德规范和具体准则组成
B我国内部审计基本准则由一般准则、作业准则和报告准则组成
C我国内部审计基本准则中一般准则对内部审计风险识别和评估进了规范
D绩效审计具体准则属于我国内部审计具体准则中的业务类准则
E审计抽样具体准则属于我国内部审计具体准则中的作业类准则