考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1865
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》10月20日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A总体容量
B总体项目差异
C样本选取方法
D审计结论的精确限度
A效益审计不需要使用评价标准
B行业或地区平均水平和先进水平可以作为效益审计评价标准之一
C会计制度不能作为效益审计的评价标准
D效益审计评价标准不包括财务管理指标
A在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全
B在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低
C在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高
D在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价
A审计机关负责人
B本级人民政府
C上一级审计机关
D本级人大常委会
A审计风险
B审计重要性
C审计重点
D审计难点
A观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B询问现金支票有无专人保管
C观察出纳与会计职责是否严格分离
D询问现金是否定期盘点核对
E审查现金业务截止期是否正确
A审查资产负债表日后货币资金支出凭证
B追踪资产负债表日后若干天的购货发票,审查相应的收货记录
C取得卖方对账单,并与应付款项明细表相核对
D核对应付款项明细账与总账
E追踪资产负债表日之前签发的验收单
A毛利率与上年相比略有下降
B季末或年末销售收入大幅度增长
C应收账款回收天数略低于行业平均水平
D资产负债表日后几天内销售退回大幅度增加
E销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低
A人力资源制度
B对交易和事项的独立检查
C对控制的日常监督
D实物控制
E管理当局的理念
A审计人员进行函询时的往来信件
B对某些书面资料字迹的鉴定
C经济业务发生时现场的录像带
D被审计单位的内部控制情况
E产品或工程质量鉴定证明