考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1493
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》10月18日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A审计质量控制涉及审计全过程
B审计质量控制中不包括对审计机关的分级质量控制
C审计工作底稿复核是审计质量控制措施之一
D委派人员注意经验水平、定期轮换、回避问题
A审计质量责任
B审计职业道德
C审计人力资源
D审计执业准则
A审议审计监督重大政策和改革方案
B审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告
C组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策
D审议决策审计监督其他重大事项
A审计机关更换审计项目实施单位
B突发重大公共事件需要进行审计
C被审计单位要求调整审计目标和审计范围
D被审计单位发生重大变化导致原计划无法实施
A向政府和有关部门报告
B依法采取保全措施
C避免让有关单位和人员事先知晓检查的时间、事项、范围和方式
D终止审计项目,向被审计单位通报线索情况并交由纪检或公安部门处理
A检查法
B核对法
C函证法
D监盘法
E观察法
A检查被审计单位财务收支电子数据系统
B参与研究制定被审计单位内部的规章制度
C要求被审计单位提供社会审计机构出具的审计报告
D已向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果
E建议有关部门纠正该部门制度中与法律、行政法规相抵触的规定
A简单随机选样法
B系统选样法
C排序选样法
D分层选样法
E专业判断选样法
A生产、研发和投资等部门根据各自业务发展需要提出资金需求,交财会部门统筹制定筹资计划
B以发行债券方式筹集资金时,报经总经理批准后执行
C重大投资项目决策前,需要进行可行性研究
D对外投资协议等原始文件由投资部集中管理,财会部门根据投资部的分析报告作出相关账务处理
A缺少内部控制的重要业务领域
B缺少内部控制的不重要业务领域
C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
D内部控制没有发挥作用的领域
E内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域