2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》10月11日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:964

试卷答案:有

试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》10月11日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 抽样风险指的是()

    A审计程序可能不适应审计目标的要求

    B审计人员不能发现样本中的错误

    C审计人员无法取得被选为样本的凭证进行审查

    D随机选取的样本在某特征方面不能代表总体

  • 2. 以下针对国家审计报告和审计决定书的编审程序的说法中,不恰当的是()

    A审计组的审计报告按照审计机关规定的程序审批后,以审计机关的名义征求被审计对象的意见

    B审计机关业务部门应当将复核修改后的审计报告、审计决定书等审计项目材料报送审理机构审理

    C审计报告和审计决定书应当由审理机构负责签发

    D审计机关应当依照有关规定向社会公布审计结果

  • 3. 下列有关内部审计的报告的表述中 错误的是 :

    A应当在正式出具之前征求被审计单位意见

    B应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改

    C应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议

    D应当清楚表达对被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果

  • 4. 针对抽查法,以下表述不正确的是()

    A抽查法是指对被审计单位的部分经济业务和会计资料进行检查,并根据检查结果推断总体状况的方法

    B对局部审计中的某些审计事项应当采用抽查法

    C适用于规模较大、经济业务多、内部控制健全有效、会计基础工作较好、组织机构健全的单位

    D可以极大地提高审计工作效率,节省审计资源

  • 5. 下列各项审计风险中,属于审计人员可控的风险是( )。

    A控制风险

    B固有风险

    C检查风险

    D重大错报风险

  • 1. 属于我国审计质量控制措施的有()。

    A对人员素质进行控制,保持人员独立性,对人员进行专业培训并设立咨询部门

    B对审计方法进行控制,改进不良的审计方法

    C对审计作业过程进行控制,委派有素质的审计人员,保证审计工作质量

    D对审计标准进行控制,根据情况改变审计标准

    E对审计报告、审计决定进行复核

  • 2. 下列各项,属于我国内部审计准则体系的有()。

    A内部审计基本准则

    B内部审计具体准则

    C内部审计人员职业道德规范

    D独立审计准则

    E通用审计准则

  • 3. 应当报经审计机关主要负责人批准的审计实施方案调整内容有()

    A审计组组长

    B审计目标

    C审计人员数量

    D审计人员分工

    E现场审计结束时间

  • 4. 下列关于审计取证模式的表述,正确的有( )。

    A账目基础审计需要运用详细审计方法对凭证和账目进行逐项审查

    B制度基础审计只强调审查内部控制系统产生的结果

    C运用制度基础审计模式需要采用抽查方法

    D风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价

    E账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

  • 5. 社会审计人员的职业道德的基本原则要求是()。

    A独立原则

    B客观原则

    C诚实原则

    D公正原则

    E廉洁原则