考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:996
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》7月27日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A审计组组长
B审计机构
C审计机关负责人
D总审计师
A控制环境
B风险评估
C控制活动
D信息与沟通
A业务授权控制
B职责分工控制
C凭证记录控制
D实物控制
A一般审计目标
B总体审计目标
C个别审计目标
D特殊审计目标
A实地观察法
B证据检查法
C经验估计法
D重复执行法
A计算机审计不需要审查纸质材料
B计算机审计的审计内容与传统审计不完全一致
C计算机审计的审计对象既包括电子数据,又包括信息系统
D计算机审计不需要进行内部控制测试
E计算机审计的基本过程与传统审计是一致的
A逆查法是审计取证的顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的方法
B当被审计单位内部控制比较薄弱时,可以考虑采用详查法
C观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点
D询问通常是在运用其他取证方法发现疑点和问题之前使用
E重新编制银行存款余额调节表属于重新操作方法
A总体数量
B总体项目差异
C审计结论的精确限度
D审计结论的可靠性程度
E以往类似审计项目的经验
A简单随机选样法
B系统选样法
C排序选样法
D分层选样法
E专业判断选样法
A请购单既可由仓库人员填制,也可由车间、管理部门人员填制
B订购单未连续编号
C验收人员出差期间,验收业务由采购人员代为执行
D财会人员收到采购发票后,直接根据发票记录的单价和数量登记相关账簿
E收到采购发票前,将材料在仓库临时存放,暂不办理验收手续