考试总分:10分
考试类型:模拟试题
作答时间:60分钟
已答人数:1426
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年中级审计师每日一练《审计理论与实务》7月14日专为备考2022年审计理论与实务考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。
A客户赊销限额的批准
B表账证之间的定期核对
C原材料采购和会计记录职责的分离
D财产物资的专人保管制度
A授权审批控制
B原材料消耗定额控制
C职责分工控制
D固定资产盘点控制
A全部审计可以查出被审计单位存在的所有差错
B绩效审计与统计部门所进行的经济活动分析性质相同
C就地审计是指审计人员对正在进行的经济业务开展的审计
D与绩效审计相比较,财经法纪审计更加突出合法性目标
A审计取证基本方法
B审计取证具体方法
C详查法
D抽查法
A经济监督职能
B经济评价职能
C调节经济职能
D调节市场职能
A抽取付款凭证审查有无审批签字
B检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C观察支票与印章的保管是否分离
D分析每个月银行存款变动趋势是否存在异常
E监督盘点库存现金
A处理客户订单
B批准赊销信用
C签订销售合同
D收取销售货款
E记录营业收入明细账
A缺少内部控制的重要业务领域
B缺少内部控制的不重要业务领域
C内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
D内部控制没有发挥作用的领域
E内部控制设置合理、控制目标可以实现的领域
A应收账款回收天数显著增加
B关键管理人员频繁更换
C毛利率显著高于行业平均水平
D合并资产负债表中单独列示商誉项目
E关联方交易明显增加
A材料领用单
B客户订货单
C工资扣款通知单
D员工录用和调配单
E产量与工时记录