考试总分:80分
考试类型:模拟试题
作答时间:90分钟
已答人数:559
试卷答案:有
试卷介绍: 2022年初级审计师审计理论与实务考试及答案已经整理好,需要备考的朋友们赶紧来刷题吧!
A组织实施审计工作
B整改审计发现的问题
C编制或审定审计实施方案
D审核审计组起草的审计报告
A审计准则是作出审计决定的事实根据
B审计准则规定了审计机关的管理体制
C审计准则是完善被审计单位内部管理的基础
D审计准则是审计人员在实施审计过程中应遵循的行为规范
A国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关
B审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果
C地方审计机关经审计署批准可在其审计管辖范围内设立派出机构
D审计机关依法独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉
A不合格产品入库
B生产计划不合理
C篡改会计记录
D多领材料
A及时评估内部控制的设置和执行情况
B批准付款与签发付款支票的职责相分离
C及时、准确地收集与内部控制相关的信息
D根据企业生产经营特点建立恰当的组织结构
A经济统计
B经济鉴证
C经济评价
D经济核算
E经济监督
A是否需要特殊的审计技术
B是否属于涉嫌犯罪的问题
C是否属于信息系统设计缺陷
D是否涉及较大的数量或者金额
E是否关系到政策、体制的严重缺陷
A处理请购单
B批准赊销信用
C验收商品和劳务
D开具销售发票
E审批坏账的冲销
A函证过程应由审计人员控制
B回函可由被审计单位代收
C函证可以证实客户是否存在
D函证可以证实应收账款是否真实
E函证汇总分析表应由审计人员编制
A观察采购与验收职责是否分离
B核对请购单和订购单是否一致
C检查采购合同是否经授权人员批准
D核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致
E对应付账款期末余额进行分析性复核
A工资单的编制与审批相分离
B工资计算与工资发放相分离
C人员调配单的编制与审批相分离
D工资费用分配表的编制与审核相分离
A实物控制
B授权控制
C职责分工控制
D凭证与记录控制
A控制环境
B风险评估
C控制活动
D对控制的监督
A虚拟实体法
B平行模拟法
C测试数据法
D受控处理法
A追查投资项目的申请报告和可行性分析
B核查投资项目审批表上的授权审批签字
C检查投资项目收益的确认和会计处理情况
D询问相关人员投资项目审批和授权的过程