2024-07-28 12:54:13 来源:吉格考试网
2024年初级银行从业人员《银行管理》每日一练试题07月28日,可以帮助我们积累知识点和做题经验,进而提升做题速度。通过初级银行从业人员每日一练的积累,助力我们更容易取得最后的成功。
判断题
1、股东大会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任。()
答 案:错
2、根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()
答 案:错
解 析:内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
3、作为货币政策目标的货币币值稳定就是指汇率稳定。( )
答 案:错
解 析:币值稳定包括货币对内币值稳定(即国内物价稳定)和对外币值稳定(即汇率稳定)两个 方面。
4、根据《固定资产贷款管理暂行办法》,当借款人违反合同约定,以化整为零方式规避贷款人受托支付时,贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件,或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付。
答 案:对
单选题
1、下列贷款属于应至少归为次级类的是()。
答 案:D
解 析:下列贷款应至少归为次级类①逾期(含展期后)超过一定期限、其应收利息不再计人当期损益。②借款人利用合并、分立等形式恶意逃废银行债务,本金或者利息已经逾期。
2、《企业会计准则第24号——套期保值》的主要内容不包括()。
答 案:A
解 析:《企业会计准则第24号——套期保值》的主要内容分为套期保值的涵义及其分类、套期会计方法和套期保值的确认与计量三个部分。
3、为提高外部审计的(),银行不宜委托负责其外部审计的外审机构提供咨询服务。
答 案:B
解 析:为提高外部审计的独立性,银行不宜委托负责其外部审计的外事机构提供咨询服务。
4、根据《商业银行内部控制指引》,下列关于内部控制评价的要求表述错误的是()。
答 案:A
解 析:A项说法错误,商业银行内部控制评价应当由董事会指定的部门组织实施。
多选题
1、根据《大额存单管理暂行办法》,下列关于大额存单业务的表述中,正确的有()。
答 案:ACD
解 析:大额存单是由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证,是银行存款类金融产品,属一般性存款。个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元,机构投资人认购大额存单起点金额不低于1000万元。
2、商业银行的经营原则是()。
答 案:BCD
解 析:商业银行的经营原则有安全性;流动性;盈利性。
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